問題詳情
( ) 櫃員結帳後發現現金短少時,應以下列何種科目列帳,並積極查明原因?
(A) 其他應付款
(B) 其他應收款
(C) 短期墊款
(D) 雜項支出
(A) 其他應付款
(B) 其他應收款
(C) 短期墊款
(D) 雜項支出
參考答案
答案:B
難度:簡單0.8
統計:A(11),B(56),C(0),D(0),E(0)
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- 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度,負最後之責?(A) 董事長 (B) 總經理 (C) 董事會 (D) 稽核委員會。
- 0 ( ) 會計人員不宜兼辦出納或經管財務,係落實下列何種制度?(A) 分層負責制度 (B) 分工牽制制度 (C) 法令遵循主管制度 (D) 自行查核制度
- 0 ( ) 依據「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行應設置下列何種單位以協助管理階層查核、評估內部控制制度?(A) 業務管理單位 (B) 遵守法令主管單位 (C) 內部稽核單位 (D) 資
- 依「信用卡業務機構管理辦法」規定,發卡機構倘有增加向持卡人收取之年費、手續費及提高其利率、變更利息計算方式、增加可能負擔之一切費用,至遲應於多久前通知持卡人?(A) 十日 (B) 二十日 (C
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- ( ) 有關有價證券之管理,下列敘述何者錯誤?(A) 有價證券之保管袋應經有關人員簽章封存 (B) 有價證券已送法院提存,則無須列帳 (C) 有價證券送法院提存,應徵提相關收據存卷 (D) 有
- 0 ( ) 會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述
- 0 ( ) 下列何種制度係由金融機構各營業單位成員,相互查核業務實際執行情形,俾及早發現經營缺失並適時予以改正?(A) 自行查核制度 (B) 遵守法令主管制度 (C) 內部稽核制度 (D) 績效考
- 銀行總稽核應由董(理)事會聘任,非經董(理)事會全體董(理)事多少以上之同意,並應先報請財政部核准,不得解聘或調職?(A) 二分之一 (B) 三分之二 (C) 四分之三 (D) 五分之四。
- 依主管機關規定,有關金融機構「重大偶發事件」之涵義,下列敘述何者錯誤?(A) 非僅以損失金額為絕對要件 (B) 有足以影響金融機構信譽者 (C) 有足以危及金融秩序者 (D) 僅以損失金額為絕
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- 0 ( ) 下列何者係負責法令遵循主管制度之規劃、管理及執行?(A) 總經理 (B) 董事會 (C) 稽核單位 (D) 被指定且隸屬總經理之總行管理單位
- 依據「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,銀行遵守法令主管制度得依其規模、業務性質及組織特性,指定隸屬於下列何者之單位,負責制度之規劃、管理及執行?(A) 董事會或總經理 (B) 監察人 (C)
- 面對問題「長是 公尺,寬是 公尺的長方形面積是多少平方公尺?」可以透過分子乘以分子,分母乘以分母算出長方形的面積是 平方公尺。下面是甲、乙、丙、丁四人談論分子乘以分子及分母乘以分母運算的意義
- 0 ( ) 內部環境是其他所有內部控制及風險管理要素的基礎,而下列哪一項是內部環境的核心?(A) 董事會 (B) 總經理與副總經理 (C) 總稽核與稽核處 (D) 監察人
- 0 ( ) 下列何者應就各營業單位自行查核之執行情形制訂標準,作為年終考核之參考?(A) 業務管理單位 (B) 內部稽核單位 (C) 法令遵循主管 (D) 各營業單位經理
- 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關銀行建立遵守法令主管制度,下列敘述何者正確?(A) 銀行應請監察人負責該制度之規劃、管理及執行 (B) 銀行對遵循法令應建立書面之執行計畫 (C)
- 0 ( ) 營業時間中櫃員暫時離開座位時,應辦理事項,下列敘述何者錯誤?(A) 各種章戳應妥善保管 (B) 收妥現金並上鎖 (C) 端末機應簽退 (D) 結現金帳。
- 0 ( ) 法令遵循主管制度之主要功能為何?(A) 查核舞弊 (B) 確保財務報表之正確性 (C) 確保銀行之營運目標得以達成 (D) 確保金融機構之營業活動能持續遵守相關規範
- 0 ( ) 有關稽核計劃之執行,下列敘述何者錯誤?(A) 庫存現金之查核宜突擊式現場查核 (B) 現場查核可深入瞭解場外監控無法查明之問題。 (C) 場外監控有助於確定現場查核重點及查核時間配置
- 0 ( ) 法令遵循主管制度的功能在強化金融機構重視法治觀念,加強金融法令規章及道德規範之宣導與教育,其中有關金融機構各單位對法令遵循之職責,下列敘述何者錯誤?(A) 董事會應核定法令遵循政策 (
- 依據「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,稽核單位應隸屬於下列何者,以維持其超然獨立之精神?(A) 董(理)事會 (B) 總經理 (C) 授審會 (D) 監察人。
- 0 ( ) 銀行每年會計年度終了,應由 哪 些人員出具內部控制制度聲明書,於提報董(理)事會通過後,揭露於其網站,並辦理公告申報?(A) 董(理)事長(主席)、總經理與監察人 (B) 董(理)事長
- 31 承上題,電晶體 Q1 側的 vC1電壓值應為多少?(A)-5 V (B)-3 V (C)-0.7 V (D) 0.5 V
- 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列敘述何者錯誤?(A) 有效的內部控制為金融管理之重要環節,亦為金融機構穩健經營之基本要素 (B) 有效的內部控制制度應能確切辨識
- ( ) 辦理客戶單筆現金收付或兌換現鈔達新台幣一百萬元以上之交易,除特定免申報者外,應於交易發生後幾個營業日內向法務部調查局申報?(A) 二 (B) 三 (C) 五 (D) 十。
- 80 迪克夫(Dickoff)等學者指出,理論(theory)的發展有四個階段:①控制(control) ②描述(description)③解釋(explanation) ④預測(prediction
- 0 ( ) 為有效監督及控管金融機構之經營風險,各國金融主管機關多以下列哪四種原則,平衡建構金融稽核體系?(A) 存款保險制度、市場制約、專業機構制衡及主管機關監督 (B) 統一會計制度、市場制約
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- ( ) 有關出納業務,下列敘述何者錯誤?(A) 現金運送應保密 (B) 外幣庫存亦需計入保險金額投保 (C) 庫存現金表應經有關人員核對及蓋章 (D) 營業終了櫃員將現金結平後,其櫃員現金箱即
- 0 ( ) 金融機構內部自行查核之範圍,以上次查核基準日開始至何時止為原則?(A) 本月底 (B) 本次查核基準日 (C) 本次查核截止日 (D) 本次計畫完成日
- 會計師辦理銀行年度財務報表查核簽證時,下列那一項情況可不立即通報財政部,於檢查報告表示意見即可?(A) 會計帳或其他紀錄有虛假不實情節重大者 (B) 資產不足以抵償負債 (C) 財務狀況顯著惡
- 自動櫃員機之補鈔作業除應有兩人以上共同執行外,為維護現場補鈔安全,應如何作業?(A) 只更換鈔匣 (B) 只裝卸現金 (C) 只點鈔 (D) 可由隨行警衛代辦。
- 依據「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」,銀行管理單位及營業單位發生重大缺失或弊端時,稽核單位應本於下列何職權並於稽核報告揭露?(A) 懲處建議權 (B) 考核建議權 (C) 升遷建議權 (D)
- 0 ( ) 會計師審查金融機構出具之內部控制制度聲明書,在辦理查核時,下列何者不須立即通報主管機關?(A) 受查金融機構,財務狀況顯著惡化 (B) 發現行員挪用存戶存款達五位數中 (C) 在會計或
- 依據國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,董事會應負責事項,下列敘述何者正確?(A) 制訂妥善之內部控制政策 (B) 核定銀行組織架構 (C) 監控內部控制制度之適足性及有