問題詳情

17 下列有關保險業內部控制及稽核制度實施辦法的敘述,何者錯誤?
(A)自行查核報告及工作底稿應至少留存 3 年備查
(B)財務、業務及資訊單位每年至少應辦理一次定期自行查核,並依實際需要辦理專案自行查核
(C)內部稽核報告應交付各監察人(監事)或審計委員會查閱,除主管機關另有規定外,應於查核結束日起 2 個月內報主管機關
(D)保險業前 1 年度經會計師查核簽證之資產總額達新臺幣 1 兆元以上者,應設置具職權行使獨立性之資訊安全專責單位,並指派協理以上或職責相當之人擔任資訊安全專責單位主管

參考答案

無參考答案

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