問題詳情

9 受查者的採購及付款循環的內部控制存有重大缺失,廠長常訂購超額的原料,並指定將超額訂購的原料送至其自行經營的另一家公司。廠長偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何種查核程序最能有效偵查此項舞弊?
(A)從付款交易中抽樣,並比對至請購單、訂購單、驗收報告、發票及支票副本
(B)向供應商發函詢證
(C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料,並將盤點數量比對至驗收報告
(D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準,並調查其差異

參考答案

答案:C
難度:困難0.35
統計:A(3),B(2),C(7),D(6),E(0)

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