問題詳情

24 審計機關之審計人員對於受查機關採購之內部控制機制經初步了解後,並無發現重大內部控制缺失,其控制風險之評量為何?
(A)高水準
(B)中等水準
(C)低水準
(D)無風險

參考答案

無參考答案

內容推薦

內容推薦